一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 10 19.0 得力/deli7102 验收通过 2 得力 6034 160mm办公生活家用剪刀 80 408.0 得力/deli6034 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈兴琼