一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************967
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年11月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 10 228.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 5683 55mm文件盒A4加厚档案盒 蓝色 20 208.0 得力/deli5683 验收通过 3 得力 5684 A4塑料文件盒档案盒 75mm 20 266.0 得力/deli5684 验收通过 4 宝克 B71 圆珠笔 0.7mm 子弹头笔软胶握手 24支/盒 5 54.0 宝克/BaokeB71 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邓瑜