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如皋市人民医院日杂用品类物资采购询价公告(二次)

如皋市人民医院日杂用品类物资采购询价公告(二次)

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信息时间:
2025-11-14
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一、采购人名称:

******医院

二、项目名称:

日杂用品类物资采购

三、采购计划编号

320682-2025-11-0006

四、限价金额:

192000元 

五、采购方式:

询 价

六、投标人资格要求:

1. 投标人营业执照中应包含本次询价货物的经营范围,具有履行合同所必须的技术条件和经营能力,不得转让合同或由他人代为供货;

2. 投标人的法定代表人参加本次询价活动的,须在投标文件中提供法定代表人身份证复印件;委托代理人参加询价活动的,还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。委托代理人和合同履约期间的联系人须为响应供应商的正式员工,并提供投标文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明;新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的,可不提供缴纳社保的证明(以新办企业营业执照发放日期为准)。

3. 本项目特定资格要求:

投标人必须为如皋市主城区范围内的连锁超市(实体经营场所至少2处,必须为商业用房),须提供2处及以上的实体经营场所照片(门头招牌彩色照片、经营场所内彩色照片各一张)和对应的房产证明复印件(或有效期内的房屋租赁合同复印件)。

七、采购需求:

******医院为满足日常工作需要,需按年度用量采购洗衣粉、肥皂、卫生纸、热水瓶等,详见技术要求和服务要求。

  1. 技术要求

序号

货物名称

规格型号

单位

年用量约

1

洗衣粉

雕牌无磷加酶508克

1300

 

2

洗衣粉

汰渍无磷1.65千克3重功效

400

 

3

肥皂

雕牌232g

350

 

4

5号电池

双鹿无汞极能碱性系列

1000

浅蓝色/金色外皮

5

7号电池

双鹿无汞极能碱性系列

2000

浅蓝色/金色外皮

6

9V电池

双鹿

350

 

7

面巾纸

清风400张

500

 

8

生活卫生用纸

清风206㎜*165㎜ 单层350张/包

8000

 

9

平版卫生纸

双灯155mm*220mm,368张

7000

 

10

餐巾纸

清风230㎜*230㎜50张1层

550

 

11

擦手纸

清风225㎜*230㎜软200抽 单层

2600

 

12

抽纸

五月花软包婴儿柔系列200抽*2层

5200

 

13

抽纸

清风原木系列硬盒200抽*2层

300

 

14

塑料纸篓

直径27㎝镂空

300

 

15

带盖大红桶

加厚直径33㎝

100

 

16

毛巾

洁丽雅全棉

1200

 

17

热水瓶

五江彩色塑壳 2升

250

 

18

瓶胆

五江2升

200

 

19

洗手液

好迪500ml

3600

 

20

剪刀

王麻子家用2号

130

 

21

电蚊香器

榄菊有线

100

 

22

电蚊香片

榄菊30片

600

 

23

杀虫剂

枪手无味600ml

200

 

24

指甲剪

强人中号

150

 

25

一次性口杯

耀康塑料加厚杯1250/箱

120

 

2. 服务要求

******医院用量统计,实际可能有少许出入,合同履约期间,未经院方允许不得更换品牌和规格。

******医院后勤通知按月分批供货。

③ 合同履约期间的中标方联系人须为供应商的正式员工。

八、投标文件的编制与递交:

(一)投标材料组成:

1. 营业执照复印件;

2. 投标人的单位简介(格式自拟);

3. 法定代表人、委托代理人(非法人代表现场投标时提供)身份证复印件;

4. 法人授权委托书(格式见附件1,非法人代表现场投标时提供);

5. 委托代理人和合同履约期间联系人的最近1个月的社保证明截图(非法人代表现场投标时提供);

6. 2处以上的实体生产经营场所照片(门头招牌彩色照片、生产经营场所内彩色照片各一张)和对应的房产证明复印件(或有效期内的房屋租赁合同复印件);

7. 报价函(格式见附件3,授权委托人或法人签字盖章,所报价格包括税费、运费等一切费用),本次有效报价中最低报价者确定为中标人。

注意:

1. 以上材料必须全部提供并按顺序胶装成册(正本1份,副本2份),材料的每页均须加盖投标人公章,若缺失任意一项、无公章的,视为无效报价;

2. 所有投标材料必须用胶水密封装在一个牛皮纸档案袋里,封口处加盖公章,并在密封袋正面写有醒目的报价单位全称,未按要求密封,视为无效报价。

(二)投标文件的递交时间和地点:

递交时间:2025年11月20日上午9点30分至9点55分,逾期不候。

******办公室。

******办公室。

十、评审方式:

******医院监察室、审计科、财务科的监督和参与下成立询价小组,坚持公开、公平、公正、择优的原则,根据投标人递交的投标材料现场对资质和价格进行审核,根据报价排名,有效报价中最低的供应商中标。

2.本项目采购方式为询价,无现场二次报价。

十一、验收:

产品每批次送至院方指定仓库后3个工作日内院方将组织初步验收,验收合格后,办理入库手续。

十二、结算与付款:

产品每批次供货结束验收合格后,中标人将开具的正规发票送至院方,院方按照财务流程付款100%。

十三、其他事项:

1. 各投标人在报价前务必来我院现场勘探,充分了解我院具体要求。

2. 询价小组依据投标人提供的资料进行比较和评价,投标人所提供的产品规格、性能不得低于采购需求中的技术参数,否则视为无效报价。一旦成交,报价时提供的投标资料将封存,以此作为交货时在质量规格等方面的验收标准。投标人提供虚假资料的,我院将上报主管部门并将其列入黑名单,重新组织询价。

3. 供货时间:合同签订后,根据院方通知按月分批供货。接到通知后,4个工作日内送货上门并一次性供货完毕。中标人要保证供货的及时性,若接到院方通知后,中标人延期供货2天以上并超过2次的,我院将取消中标人的供货资格并将其列入黑名单,重新组织询价。

4. 中标人在运输、装卸等送货上门过程中承担全部一切人员及货物的安全责任。

5. 超过院方限价的视为无效报价。

6. 中标人确定后,院方不对其他未能确定为中标人的原因做出解释。

7. 报价人自行承担本次询价项目有关的全部费用。

十四、联系人: 柳先生                   联系电话:0513-******    

 

                                               

******医院

2025年11月14日


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